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寧波知識產(chǎn)權保護中心2025年單位預算
  • 來源:寧波市市場監(jiān)管局
  • 時間:2025-03-18 16:53:59
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  • 第一部分 單位概況

    一、主要職能

    1、組織開展全市特定產(chǎn)業(yè)領域?qū)@暾埧焖兕A審工作;

    2、承擔知識產(chǎn)權保護協(xié)作,開展知識產(chǎn)權維權援助;

    3、開展知識產(chǎn)權運營服務;

    4、承擔全市知識產(chǎn)權區(qū)域布局、專利導航、專利檢索分析、專利預警等工作;

    5、組織開展海外知識產(chǎn)權糾紛應對指導工作,承擔市知識產(chǎn)權綜合體管理協(xié)調(diào)工作。

    二、單位機構(gòu)設置情況

    從預算單位構(gòu)成看,中心內(nèi)設五個部門:1、辦公室;2、預審確權一部;3、預審確權二部;4、快速維權部;5、導航運營部。

    第二部分 2025年單位預算安排情況說明

    一、2025年單位收支預算總表的說明

    按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2025年收支總預算2211.07萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出;結(jié)轉(zhuǎn)下年。

    二、2025年收入預算總表的說明

    本單位2025年收入預算2211.07萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少85.08萬元,下降3.71%,主要是:一般公共預算財政撥款收入減少,因厲行節(jié)約需要,對其進行適當壓減。其中:一般公共預算撥款收入2123.27萬元,占96.04%;事業(yè)收入67.00萬元,占3.03%;其他收入0.40萬元,占0.01%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.40萬元,占0.92%。

    三、2025年支出預算總表的說明

    本單位2025年支出預算2190.27萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少79.34萬元,下降3.50%,主要是:厲行節(jié)約需要,適當壓減單位財政撥款收入,減少相應支出。

    (一)按支出功能分類,包括:一般公共服務支出(類)1869.42萬元、社會保障和就業(yè)支出(類)87.47萬元、衛(wèi)生健康支出(類)34.63萬元、住房保障支出(類)198.75萬元。

    (二)按支出用途分類,包括:人員支出966.39萬元,日常公用支出128.00萬元,項目支出1095.88萬元。

    四、2025年財政撥款收支預算總表的說明

    本單位2025年財政撥款收支預算2123.27萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2123.27萬元;支出包括:一般公共服務支出(類)1802.42萬元、社會保障和就業(yè)支出(類)87.47萬元、衛(wèi)生健康支出(類)34.63萬元、住房保障支出(類)198.75萬元。

    五、2025年一般公共預算支出表的說明

    (一)一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

    本單位2025年一般公共預算當年撥款2123.27萬元,比上年執(zhí)行數(shù)2218.52萬元減少95.25萬元,減少4.29%,主要原因是厲行節(jié)約需要,適當壓減單位公用經(jīng)費和非專項項目經(jīng)費。

    (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務支出(類)1802.42萬元,占84.88%;社會保障和就業(yè)支出(類)87.47萬元,占4.11%;衛(wèi)生健康支出(類)34.63萬元,占1.63%;住房保障支出(類)198.75萬元,占9.38%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務支出(類)知識產(chǎn)權事務(款)知識產(chǎn)權宏觀管理(項)1028.88萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少99.28萬元,下降8.80%,主要原因是:厲行節(jié)約需要,適當壓減單位非專項項目經(jīng)費。

    2.一般公共服務支出(類)知識產(chǎn)權事務(款)事業(yè)運行(項)773.54萬元,與上年基本持平。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)58.31萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.82萬元,下降1.38%,主要原因是:單位人員變動,社保基數(shù)調(diào)整。

    4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)29.16萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.41萬元,下降1.40%,主要原因是:單位人員變動,社?;鶖?shù)調(diào)整。

    5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)27.20萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.60萬元,下降2.14%,主要原因是:單位人員變動,社?;鶖?shù)調(diào)整。

    6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)7.42萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.19萬元,下降2.45%,主要原因是:單位人員變動,社?;鶖?shù)調(diào)整。

    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)197.85萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加11.08萬元,增長5.93%,主要原因是:住房公積金基數(shù)調(diào)整。

    8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)0.90萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元,下降1.10%,主要原因是:單位人員變動。

    六、2025年一般公共預算基本支出表的說明

    本單位2025年一般公共預算基本支出1094.39萬元,其中:

    人員經(jīng)費966.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

    公用經(jīng)費128萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    七、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

    本單位2025年“三公”經(jīng)費預算4.50萬元,與上年預算數(shù)持平。其中: 

    (一)因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,本單位2025年因公出國(境)預算為0,與上年持平。

    (二)公務接待費:2025年安排公務接待費預算4.50萬元,主要用于本單位接待外單位人員來訪、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導等公務活動支出。2025年與上年預算數(shù)持平。

    (三)公務用車購置:本單位2025年公務用車購置預算為0,與上年持平。

    (四)公務用車運行費:本單位2025年公務用車運行費預算為0,與上年持平。

    八、2025年政府性基金預算支出表的說明

    本單位2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

    九、2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

    本單位2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費

    本單位為非行政、參公事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費。

    (二)政府采購情況

    2025年本單位政府采購預算總額369.69萬元,其中:政府采購貨物預算11.13萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算358.56萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至上年12月31日,本單位沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

    本單位2025年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

    (四)績效目標設置情況

    本單位不單獨公開績效目標設置情況,由部門統(tǒng)一公開。

    第三部分 名詞解釋

    一、收入科目

    1.財政撥款收入:部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

    2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

    3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

    7.其他收入:預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    3.上繳上級支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

    6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    7.知識產(chǎn)權事務(款)知識產(chǎn)權宏觀管理(項):指反映知識產(chǎn)權保護、運用、公共服務等方面的支出。

    8.知識產(chǎn)權事務(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

    9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

    11.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    12.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

    13.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    14.住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

    三、機關運行經(jīng)費

    行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    寧波知識產(chǎn)權保護中心2025年單位預算公開表.pdf